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Sep 13 2017

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Iprodha: El presupuesto 2018 contempla prever soluciones de hábitat para los sectores más vulnerabales.

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Ing. Santiago Ros, anunció ayer martes 12 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, las erogaciones previstas para el año próximo. El presupuesto 2018 contempla prever soluciones de hábitat para los sectores más vulnerabales.

El Ing. Ros adelantó que el IPRODHA está reorientando la actividad para brindar soluciones a los sectores más humildes, de más bajos recursos, y en situación de  indigencia.

 

IPRODHA ORIGEN Y APLICACIÓN -PRESUPUESTO 2017 y PROYECTO 2018
EN MILES DE PESOS
ORIGEN      
CONCEPTO 2017 2018 % INCREM. 2018/2017
PPTO. PROYECTO
TOTAL R. ESP.+U.CR.+REM. OD Y CE 5.654.128,00 6.089.256,00 7,70 %
RECURSOS ESPECÍFICOS 1.014.190,00 17.9% 1.314.883,00 21.6% 29,60%
1.RECURSOS CORRIENTES 659.190,00 811.047,00 23,00 %
1.1 DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL 24.493,00 31.691,00 29,40 %
1.1.2 No Tributarios 24.493,00 31.691,00 29,40 %
1.1.2.2 Rentas y Utilidades 129,00 5.491,00 4156,60 %
1: Intereses por mora de viviendas 91,00 91,00 0,00 %
2: Rentabilidad Exced. Financ.Transitoria 38,00 5.400,00 14110,50 %
1.1.2.3 Otros 24.364,00 26.200,00 7,50 %
1.Ventas de Pliegos IPRODHA 1.016,00 1.200,00 18,10 %
2. Recursos Varios IPRODHA Comisión 1% 23.348,00 25.000,00 7,10 %
1.2 DE JURISDICCION NACIONAL 634.697,00 779.356,00 22,80 %
1.2.4 Otros 634.697,00 779.356,00 22,80 %
1: Ley 23.966-FONAVI Coeficiente 4.7% 634.697,00 779.356,00 22,80 %
2. RECURSOS DE CAPITALES 355.000,00 503.836,00 41,90 %
2.1 Reembolso de Préstamos 355.000,00 503.836,00 41,90 %
2.1.2.Por el Sector Privado 355.000,00 503.836,00 41,90 %
1.Recupero Pres. Adj. Viv. FONAVI 347.200,00 495.836,00 42.8%
2. Recupero Prest. Adj. Conv. Bco. Nación 7.800,00 8.000,00 2,60 %
4. FINANCIAMIENTO se compone 3.380.700,00 39.8% 2.584.622,00 42.4% -23,50%
4.1.APORTES NO REINTEGRABLES 3.380.700,00 2.584.622,00 -23,50 %
4.1.1.Afectados a Obras Públicas 3.380.700,00 2.584.622,00 -23,50 %
4. Otros      
Aportes Subs. Des. Urbano y Vvda. 3.380.700,00 2.584.622,00 -23,50 %
Programa Federal Emergencia Habitacional 350.000,00 257.428,00 -26,40 %
Programa Federal Mejoramiento Habitacional 350.000,00 137.770,00 -60,60 %
Programa Federal Const.-Techo Digno 1.095.000,00 778.805,00 -28,90 %
Programa Viviendas Rurales 700,00 0,00 -100,00 %
Minist. Salud Púb Nación Prog INMET 150.000,00 205.000,00 36.70%
Programa PROSOFA 30,00 100.000,00 233,00 %
Prog. Secr. Nacional de Habitat y Viv. 175.308,00 226.608,00 29,30 %
Prog. 50-Subs. Recursos Hídricos Nac.-Aº Tacuara 479.692,00 592.891,00 23,60 %
Programa Plan Mas Cerca, Mejor País, Más Patria 50.000,00 45.000,00 -10,00 %
Programa Misionero de Urbanismo 2016-2026 700.000,00 241.120,00 -65,60 %
4.3.USO DEL CRÉDITO 244.501,00 4.3% 1.011.151,00 16.6% 313,60%
4.3.1 Afectado a Obras Públicas 244.501,00 1.011.151,00 313,60 %
3.Fdo. Fiduciario Federal para la Inf. Reg.-IPRODHA 244.501,00 1.011.151,00 313,60 %
REMESAS A CTAS. ESP. Y ORG. DESCENTRALIZADOS IPRODHA – PPTO 2017 IPRODHA – PROY 2018 % INCREM. 2018/2017
REMESAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1.014.737,00 17.9% 1.178.600,00 19.3% 16,10%
A.RECURSOS AFECTADOS A ORG. DESCENT. 678.737,00 803.600,00 18,40 %
4. FINANCIAMIENTO 678.737,00 803.600,00 18,40 %
4.1.1.4 Fondo Federal Solidario Dcto. P.E.N. 206/09(4-46) 678.737,00 803.600,00 18,40 %
B.OTRAS REMESAS Rentas Generales 336.000,00 375.000,00 11,60 %
PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL 336.000,00 375.000,00 11,60 %
TRABAJOS PÚBLICOS 336.000,00 375.000,00 11,60 %
       
APLICACIÓN      
  IPRODHA – PPTO 2017 IPRODHA – PROY 2018 % INCREM. 2018/2017
GASTOS CARÁCTER 0 y 1 (en desc)+AMORTIZACIÓN 5.654.128,00 6.089.256,00 7,70 %
GASTOS CARÁCTER 0 y 1 (en desc) 5.647.628,00 6.078.256,00 7,60 %
1) EROGACIONES CORRIENTES 270.040,00 384.666,00 42,40 %
Personal 156.928,00 210.016,00 33,80 %
Bs. Y Ss. No Personales 105.000,00 165.000,00 57,10 %
Intereses de Deuda 1.300,00 2.000,00 53,80 %
Transferencias Corrientes Funcionamiento 6.812,00 7.650,00 12,30 %
2) EROGACIONES DE CAPITAL 5.377.588,00 5.693.590,00 5,90 %
Bienes de Capital 7.000,00 7.000,00 0,00 %
Trabajos Públicos 5.355.588,00 5.671.590,00 5,90 %
Carácter 1 1.730,387,00 2.075.817,00 20,00 %
Carácter 2 3.625.201,00 3.595.773,00 -0,80 %
Bienes Preexistentes 15.000,00 15.000,00 0,00 %
3) OTRAS EROGACIONES 6.500,00 11.000,00 69,20 %
Amortizaciones de Deuda 6.500,00 11.000,00 69,20 %
RESULTADO (ORIGEN MENOS APLICACIÓN) 0,00 0,00 0,00 %

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